關于黃山市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告(摘要)

——2022年12月30日在黃山市第八屆人民代表大會第二次會議上

市財政局局長 吳振東

發(fā)布時間:2023-01-01 09:40 信息來源:黃山日報 閱讀次數(shù):
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2022年

● 全市一般公共預算收入預計完成90.7億元(以下均為預計數(shù)),增長2.7%,,剔除留抵退稅因素后增長4%左右

● 全市一般公共預算支出完成221.6億元,,增長3.6%。

● 市級一般公共預算收入完成23.4億元,。增長0.3%(因市區(qū)財政管理體制調(diào)整,市級下劃部分企業(yè)給屯溪區(qū)),,剔除留抵退稅因素后增長1%左右,。市級一般公共預算支出完成53億元,增長1.3%,。

2023年

● 全市一般公共預算收入預期增長5%左右

● 市級一般公共預算收入預期19.8億元,,加提前告知轉(zhuǎn)移支付(截至12月27日下達數(shù))、上年結(jié)轉(zhuǎn),、調(diào)入資金,、債務轉(zhuǎn)貸等轉(zhuǎn)移性收入,收入合計66.2億元,。

市級一般公共預算支出59.2億元,,加對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付、債務還本,、上解上級等轉(zhuǎn)移性支出,,支出合計66.2億元。

一,、2022年預算執(zhí)行情況

(一)全市預算執(zhí)行情況

2022年全市一般公共預算收入預計完成90.7億元(以下均為預計數(shù)),,增長2.7%,,剔除留抵退稅因素后增長4%左右。全市一般公共預算支出完成221.6億元,,增長3.6%,。

全市政府性基金預算收入完成58.5億元,增長5%,。全市政府性基金預算支出完成116.4億元(含專項債支出),,增長7%。

全市國有資本經(jīng)營預算收入完成7.9億元,,支出完成7.9億元,。

全市社會保險基金預算收入完成53.4億元,支出完成38.5億元,。

(二)市級預算執(zhí)行情況

市級一般公共預算收入完成23.4億元,,增長0.3%(因市區(qū)財政管理體制調(diào)整,市級下劃部分企業(yè)給屯溪區(qū)),,剔除留抵退稅因素后增長1%左右,。市級一般公共預算支出完成53億元,增長1.3%,。

市級政府性基金預算收入完成27.8億元,,下降6.5%。市級政府性基金預算支出完成40.1億元(含專項債支出),,增長2.7%,。

市級國有資本經(jīng)營預算收入完成7.8億元,除安排支出70萬元,,其他資金全部調(diào)入一般公共預算,。

市級社會保險基金預算收入完成8.3億元,支出完成7.6億元,。

上述預算執(zhí)行數(shù)字在年度決算后,,可能會有部分變化。

(三)地方政府債務情況

全市政府債務余額366億元,,市級政府債務余額126億元,,均未超出省下達的政府債務限額,新增地方政府債券全部用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展重大項目支出,。

二,、落實市人大決議情況及財政主要工作

(一)聚焦紓企困穩(wěn)增長,助推經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展,。一是減稅降費力度空前,。二是助企紓困精準到位。三是財金政策協(xié)同聯(lián)動,。四是投資拉動有效發(fā)揮,。

(二)聚焦穩(wěn)基礎守底線,,全力保障財政平穩(wěn)運行。一是多點開源統(tǒng)籌資金,。二是多措并舉降本節(jié)流,。三是多維聯(lián)動保障重點。

(三)聚焦辦實事暖民心,,持續(xù)改善民生保障水平,。一是支持基礎保障提標。二是支持公共服務提質(zhì),。三是支持民生實事提效,。

(四)聚焦促振興提品質(zhì),加快推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展,。一是支持加強生態(tài)文明建設,。二是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是不斷提升城鄉(xiāng)建設品質(zhì),。

(五)聚焦促改革嚴管理,,全面提升財政治理效能。一是預算管理改革持續(xù)深化,。二是國資國企改革協(xié)同推進,。三是政府債務管理不斷加強。四是財政管理效能顯著提升,。

三,、2023年財政預算草案

綜合各類因素,2023年全市一般公共預算收入預期增長5%左右,,與稅源經(jīng)濟增長,、減稅降費等相適應。支出安排堅持厲行節(jié)約,、兜牢“三保”,、量入為出,。

(一)2023年財政預算工作的總體要求

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,,認真落實中央,、省、市重大決策部署,,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),,牢固樹立以政領財、以財輔政理念,,科學處理當前與長遠,、統(tǒng)籌與精準,、發(fā)展與治理、開源與節(jié)流,、保障與激勵的關系,,充分認識財政缺口擴大的“緊平衡”新形勢,堅決落實過“緊日子”要求,,加力提效積極的財政政策,,系統(tǒng)謀劃和推進各項財政重點工作。進一步深化預算管理制度改革,,全面實施零基預算,,更加注重財政資源統(tǒng)籌,更加注重財政政策與其他政策協(xié)同,,更加注重優(yōu)化財政支出結(jié)構,,更加注重創(chuàng)新資源配置效率,更加注重防范財政風險,,以財政“收支穩(wěn)定,、平衡穩(wěn)固、運行穩(wěn)健”,,促進經(jīng)濟行穩(wěn)致遠,、社會和諧穩(wěn)定。

(二)2023年市級財政預算草案

1.2023年市級預算

2023年市級一般公共預算收入預期19.8億元,,加提前告知轉(zhuǎn)移支付(截至12月27日下達數(shù)),、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金,、債務轉(zhuǎn)貸等轉(zhuǎn)移性收入,,收入合計66.2億元。市級一般公共預算支出59.2億元,,加對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付,、債務還本、上解上級等轉(zhuǎn)移性支出,,支出合計66.2億元,。收支相抵,市級一般公共預算收支平衡,。

2023年市級政府性基金預算收入31.1億元,,加上級補助收入、上年結(jié)余,、專項債務轉(zhuǎn)貸收入等轉(zhuǎn)移性收入,,收入合計34.5億元。市級政府性基金預算支出28.1億元,加專項債務還本支出6.4億元,,支出合計34.5億元,。收支相抵,市級政府性基金預算收支平衡,。

2023年市級國有資本經(jīng)營預算收入1.63億元,,除調(diào)入一般公共預算0.98億元外,計劃安排市屬企業(yè)改革發(fā)展等支出0.65億元,。

2023年市級社會保險基金預算收入9.48億元,,支出7.84億元。

2.2023年黃山高新區(qū)預算

黃山高新區(qū)財政收支在市級預算中匯總體現(xiàn),,一并提請本次會議審議批準,。

2023年黃山高新區(qū)一般公共預算收入7.24億元,一般公共預算支出6.13億元,,加上解上級等轉(zhuǎn)移性支出,,支出合計7.24億元。收支相抵,,黃山高新區(qū)一般公共預算收支平衡,。

(三)2023年市級財政重點支出政策

一是持續(xù)落實過“緊日子”要求。進一步增強過“緊日子”行動自覺,,把牢預算管理,、資產(chǎn)配置、政府采購等關口,,堅持量入為出,、節(jié)儉辦一切事業(yè)。嚴控行政運行成本,,健全“分清主次,、有保有壓、有促有控”的零基預算統(tǒng)籌分配機制,,嚴控“三公”經(jīng)費支出,,一般性項目壓減10%。

二是繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持力度,。統(tǒng)籌安排市級預算資金3.83億元,,持續(xù)助力市場主體“紓困增效”,支持改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),,大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),推進三次產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展,,支持“雙招雙引”以及高層次人才引進,。推行涉企專項資金“大專項+任務清單”管理模式,加強涉企資金統(tǒng)籌整合。

三是著力提升民生保障水平,。聚焦人民群眾所憂,、所急、所盼,,穩(wěn)步增加民生投入,,全力保障民生實事,提升公共服務供給能力和基本民生保障水平,,加快建設“一老一小”友好型社會,。保障重點民生領域,強化資金保障與就業(yè)政策協(xié)同,,支持城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生,、公共文化、公共安全,、社會治理等服務體系建設,,多措并舉確保財政教育投入穩(wěn)定增長。兜牢社會保障底線,,統(tǒng)籌推進社會救助體系建設,,完善低保動態(tài)調(diào)整機制。

四是大力推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展,。堅持量財辦事,、靠前發(fā)力,統(tǒng)籌地方政府債券資金,、預算資金,、上級補助和自有資金等合理安排市級政府性投資項目。保持“三農(nóng)”資金投入總體穩(wěn)定,,健全鄉(xiāng)村振興多元投入保障機制,,土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村收入比例達9.6%。

五是積極防范財政運行風險,。合理安排財政支出次序,,堅持“三保”支出優(yōu)先保障,。加強政府專項債券項目申報,,加快債券資金使用進度,實化細化化債方案,,依法落實法定債務償還責任,,確保市級全口徑債務率持續(xù)穩(wěn)控在合理區(qū)間,筑牢財政安全運行底線,。

(四)2023年財政重點工作

我們將聚焦保障市委,、市政府中心工作,以改革的辦法和創(chuàng)新的思路破解難題,促進財政發(fā)展提質(zhì)增效,、更可持續(xù),。

一是堅持開源節(jié)流,夯實財政動態(tài)平衡基礎,。

二是堅持高效統(tǒng)籌,,構建高質(zhì)量發(fā)展新格局。

三是堅持精準施策,,提升民生福祉保障能力,。

四是堅持改革創(chuàng)新,激發(fā)財政國資發(fā)展動能,。

五是堅持風險防控,,守牢財政運行安全底線。